当前位置:全部 >  经济/贸易/财会 > 稽查与征管/审计
   
《上市公司关联方交易舞弊及审计研究》18 p
docx《上市公司关联方交易舞弊及审计研究》
《上市公司关联方交易舞弊及审计研究》
《大连圣亚生物资产审计风险识别与应对研究》17 p
docx《大连圣亚生物资产审计风险识别与应对研究》
《大连圣亚生物资产审计风险识别与应对研究》
信息系统审计考试要点10 p
pdf信息系统审计考试要点
信息系统审计考试要点
《审计免疫系统视角下的农村审计研究》16 p
docx《审计免疫系统视角下的农村审计研究》
《审计免疫系统视角下的农村审计研究》
《风险导向审计应用研究》16 p
docx《风险导向审计应用研究》
《风险导向审计应用研究》
审计风险的影响因素分析21 p
docx审计风险的影响因素分析
审计风险的影响因素分析
上市公司财务造假分析及影响13 p
docx上市公司财务造假分析及影响
上市公司财务造假分析及影响
稽查服装行业深度研究分析报告(2024-2030版)32 p
docx稽查服装行业深度研究分析报告(2024-2030版)
稽查服装行业深度研究分析报告(2024-2030版)
《关键审计事项实施效果研究》17 p
docx《关键审计事项实施效果研究》
《关键审计事项实施效果研究》
《森林资源资产绩效审计评价研究》16 p
docx《森林资源资产绩效审计评价研究》
《森林资源资产绩效审计评价研究》
2024年中国聚磷酸铵高效无机阻燃剂市场调查研究报告33 p
docx2024年中国聚磷酸铵高效无机阻燃剂市场调查研究报告
2024年中国聚磷酸铵高效无机阻燃剂市场调查研究报告
  • 258wan
  • 2025-01-07 11:06:16
  • 热度: 
《审计信息化对企业内部控制流程改进研究》19 p
docx《审计信息化对企业内部控制流程改进研究》
《审计信息化对企业内部控制流程改进研究》
金融风险控制与审计流程21 p
doc金融风险控制与审计流程
金融风险控制与审计流程
《兴华会计师事务所对新绿股份审计失败案例研究》19 p
docx《兴华会计师事务所对新绿股份审计失败案例研究》
《兴华会计师事务所对新绿股份审计失败案例研究》
《商业银行内部审计对防范舞弊的作用研究》17 p
docx《商业银行内部审计对防范舞弊的作用研究》
《商业银行内部审计对防范舞弊的作用研究》
银行信贷的审计培训36 p
pptx银行信贷的审计培训
银行信贷的审计培训
《F县农业专项资金审计案例研究》17 p
docx《F县农业专项资金审计案例研究》
《F县农业专项资金审计案例研究》
《风险导向内部审计程序的构建》16 p
docx《风险导向内部审计程序的构建》
《风险导向内部审计程序的构建》
《财政预算执行审计研究》18 p
docx《财政预算执行审计研究》
《财政预算执行审计研究》
《我国民营企业的内部审计问题研究》18 p
docx《我国民营企业的内部审计问题研究》
《我国民营企业的内部审计问题研究》

没找到文档?点击这里可以向豆丁求助

本分类社区团队

  • 团队名称: 审计之家
  • 团长: 皓姐
  • 团员数: 1939
  • 上传文档: 360044
  • 整理文档数: 11861
  • 整理通过率: 30%
  • 创建时间: 2010-11-23

整理达人榜 更多

用户名 整理文档数
1 皓姐 39598
2 wcc55555 5509
3 Isabella_1983 3917
4 李瑞萍 3435
5 如梅之风 2021

成就达人榜 更多

用户名 经验值
1 皓姐 567836
2 wcc55555 111857
3 Isabella_1983 87279
4 李瑞萍 86739
5 lzy7397 60495
如要提出意见建议,请到社区论坛发帖反馈。